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浅谈石油企业财务治理内部控制系统的审计重点存在题目及对策
毕业论文
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财务治理内部控制
审计
是内部审计部分依据国家有关方针政策和法规,以及本单位有关规章
制度
,对被审计单位财务治理内部控制的`合规、健全、完善和有效性进行的审计监视活动。财务内部控制审计的目的是通过审查财务内部控制
体系
是否健全合规,是否体现了控制和相互制约原则,有无漏洞或薄弱环节,及检查财务内部控制
实施
是否有效,发现好的经验或存在的,提出改进措施或建议,促进被审计单位改善财务治理,进步财务工作水平和工作效率。
标签:
企业财务
控制系统
题目
浅谈
对策
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