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财务人员岗位职责通用15篇

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随着社会一步步向前发展,人们运用到岗位职责的场合不断增多,制定岗位职责可以有效地防止因职务重叠而发生的工作扯皮现象。想必许多人都在为如何制定岗位职责而烦恼吧,以下是小编整理的财务人员岗位职责,仅供参考,大家一起来看看吧。

财务人员岗位职责通用15篇

财务人员岗位职责1

1、负责收取业主、商铺各类费用并开具相应凭证;

2、负责财务系统的维护、财务数据的统计、财务票据的处理;

3、配合本部财务会计梳理本服务中心账目;

4、协助做好日常业主的接待工作;

5、完成部门安排的各类临时性任务;

财务人员岗位职责2

1.负责记账凭证、账表等会计资料的审查核对、整理立卷、编制目录、装订成册的工作。

2.负责填制会计档案清册,对整理完毕予以存档管理的会计资料按照编号进行逐一登记。

3.做好各类数据软盘、系统软盘及各类帐表、凭证、资料的存档保管及安全保密工作,不得擅自出借。

4.因需外借的会计档案,须经财务科长批准,并做好登记。

5.对需销毁的会计档案,要填写“会计档案销毁清册”。会计档案销毁前,重要的会计资料,应复印留存。

财务人员岗位职责3

1、负责依据会计准则、税务法规、管理所需,建立完善公司会计核算体系、完善核算制度、健全账务控制体系,正确设置会计科目和会计账簿,满足审计、税务、内部管理三方所需,并有效运行持续改善;

2、负责公司全盘账务处理审核,审定各类帐务,总分、账账、账实相符,编制各类法定财务报表及集团合并报表所需关联交易报表附表;

3、正确解析各月资产负债损益现金流量变动原因,报表波动分析;

4、进行财务预算的编制与合理性审核,执行预算管理程序,密切关注务预算与账务处理的差异,详细提供预算费用达成分析、费用合理性分析;

5、负责依据预算、费用控制度审核人工、成本、费用开支,处理人工、费用账务及时准确,特别是处理好待摊预提;

6、负责公司现金日记账、银行日记账等相关财务登记,保证日清月结并及时发送报表;

7、负责公司网银资金支付复核、定期核对银行帐实相符,编制余额调节表;

8、负责各种往来款:应收、应付、其他应收、其他应付的账务处理、管理及清理,对不按时办理结算的应查明原因,分清责任,防止坏账和呆账的发生;

财务人员岗位职责4

岗位职责

1、负责项目公司现金和银行出纳工作,按日做好现金和银行日记帐,按月与银行、公司会计进行现金、银行帐的核对,确保帐帐相符;

2、按《银行帐户管理制度》要求及时办理项目公司银行开户、销户、变更等工作,做好银行印鉴、有价凭证、网银k匙及付款管理;

3、对工程项目部零星费用支出按集团授权进行审核支付,定期报帐;集团财务以定额备用金形式进行管理;

4、做好项目公司涉及财务方面合同等纸质、电子合同管理、会计档案管理工作;

5、协助项目会计做好费用和分包台帐登记工作;

6、协助做好项目税务沟通、不限于外经证备案、预缴税款、发票领用、纳税申报等。

条件要求:

1、会计类中专以上学历,2年出纳或会计工作经验;

2、需提供担保人、严谨认真,有出纳或报税工作经验优先;

3、良好沟通及表达能力。

财务人员岗位职责5

职责描述:

1、根据国家会计制度的规定记账、算账、报销,编制各种财务报表并出具财务报告

2、控制公司日常开销,整理并妥善保管财务会计档案,建立并完善公司的财务制度

3、费用审核保证按时付款、收款,国际收支申报、外汇核销、电子口岸等进出口业务操作、结汇等事宜。

4、独立处理一般纳税人账务处理、统计,税务及账册的归档整理,熟练操作网上申报,网上认证等税务软件

任职要求:

1、财务会计或相关专业大专及以上学历,持有会计从业资格证书或外汇核销员证(优先)

2、具备一定的国际贸易相关知识,熟悉进出口贸易结算、出口退税结汇、保管等相关知识

3、能够独立处理企业出口退税申报、外汇核销工作

4、用过外贸软件系统优先考虑

5、协助上司处理公司临时的涉税项目

6、良好的学习能力、独立工作能力和财务分析能力

7、工作细致,责任感强,良好的沟通能力、团队精神。

财务人员岗位职责6

一、 收款

严格按公司的收入管理规定办理收款业务,收款时用验钞器审验人民币真伪,认真清点,不得发生少收、多收款现象,否则责任自负;收客户款应在收据上注明“定金、一期款、二期款、尾款”等字样并注明设计师、交款人姓名、合同编号等,在收据上加盖“现金收讫”章;收支票应注明支票号,同时将有关资料输入计算机,做到及时准确无误。

二、 付款

严格按公司的成本费用支出管理规定的借款、报销管理规定办理付款业务,工程拨款应由工程经理、会计、公司经理联合签字方可支付,不得发生少付、多付现象。

三、 制单与记帐

1、根据审核后的原始凭证和会计科目的使用要求采取收、付、转的方式制单,做到字迹清楚,数字准确,摘要言简意赅,当日凭证当日制单,积压单不得超过2个工作日;

2、负责现金账和银行账的记账工作,当天的业务必须当天入账,做到日清月结;

3、每日核对库存现金与现金账余额是否相符,及时核对银行存款余额,月末编制《银行存款余额调节表》;

4、月末与会计核对本月发生额及累计余额,做到账证、账实、账账相符。

四、 现金和票据管理

1、每日库存现金为20xx元,其余存入银行,如因延误引起其他事故发生,公司将追究其经济责任;

2、不得坐支现金;

3、根据票据管理规定保管和使用支票、发票和收据,并追踪票据使用情况,尤其是所收取支票的入账情况。

五、 工资管理

1、根据工资管理规定按时核算员工工资,编制工资源共享表,交会计审核;

2、根据会计和公司经理审核后的工资表,进行工资发放。

六、 报表规定

根据报表管理规定每日向深港财务上报《现金/银行存款日报表》,每月上报《工程收入月报表》和《管理人员工资表》。

财务人员岗位职责7

1、应收账款管理:对账、收款、超期追踪、信用控制、应收分析;

2、每月与销售人员一起拜访客户,尤其要与客户的财务部建立起顺畅对接关系。要求区域内所有客户一年最少登门拜访一次,重点客户最少半年一次,必须与对方财物人员面谈一次;

3、赋能客户,对于财务基础弱的小型客户,在对方接受的前提下,给对方财务方面专业的指导,比如税收筹划,资金管理等;

4、省区销售的经营管理分析;

5、省区销售的业绩考核管理。

财务人员岗位职责8

1、严格执行管理中心的《财务管理规定》。

2、负责医院各项费用的缴交工作。

3、做好医院固定资产的登记管理工作。

4、严格理财、及时完善财务手续。

5、负责医院管理中心员工工资的发放工作。

6、按时公开财务收支情况。

7、办理管理中心人员招聘、离、辞退手续。

8、负责管理中心员工的出勤、考核工作。

9、负责本处管理中心的现金和转帐票据的收付工作,当天收入的现金和转账票据,要在银行下班前送存银行,不得积压,保险箱内不能积压500元以上的现金过夜。

10、对办理报销的单据;除按会计审查程序重新审核处,还必须有其部门主管和经理审批后才可付款,凡手续不完备或未经管理中心签批的单据,一律拒绝报销。

财务人员岗位职责9

1、严格遵守财务制度和公司规章制度,进行日常财务核算,帐务处理工作

2、每月进行原始单据的交接、整理,原始财务数据录入财务系统软件

3、协助财务部完成文件整理及归集

4、月末完成报表整理工作,进行发票、单据整理归档等;

5、协助完成银行票据的结算工作,发票的开具工作

6、公司安排的其他财务辅助性工作

财务人员岗位职责10

1、按月编制管理台帐,保证其数据的真实、完整、准确。每月按要求时间与相关部门及时核对数据,保证按时上报。

2、定期核对业务收入及财务收入记录,及时发现并处理业务收入及财务收款中存在的问题。

3、熟练、正确使用银行信用卡结算,认真记录刷卡事项。

4、定期与往来客户通过函证等方式核对应收账款、预收账款以及押金等往来款项。

5、完成领导交办的其他任务。

财务人员岗位职责11

一、做好学校财务核算工作,协助校领导编制预算项目和拟定经费使用计划,做到核算准确、数据真实、凭据完整、帐表相符。

二、做好学校资金管理工作,认真执行财务会计制度和规定。遵照校有关规定搞好收支管理。

三、认真做到数据准确无误,按规定的操作程序处理,打印各类报表,要求做到会计帐表的数据正确,帐表之间、表表之间数据相符。

四、做好各类财务报表的编制工作及年终决算的编制工作,做到数字正确、内容真实、数据一致、报送及时。

五、做好会计岗位本职工作,当好校长的后勤参谋。①分门别类登记学校各项开支情况。②对各部门购物申请单审核登记后,送校长审批。③收齐各种报帐报销票据,分门别类妥善保存。④每月十日前将上月各项支出情况做出报表,交校长审阅。⑤每月对报表进行稽查,核对各项收支是否准确,发现问题及时提出处理的意见,并向校长报告。

六、负责对学校所有财产的管理、清点、检查、登记、入帐、赔偿等工作,做到帐物相符,科学管理。

七、负责课本的订购、核算、发放工作。理清收支项目,认真做好收费项目的公示和收费票据的填写工作。八、负责核算学校按上级部门规定的'正常收支费用,合理使用资金,负责教学物品的发放、配备等工作,保证教育教学秩序的正常开展。

财务人员岗位职责12

1、协助财务经理根据《企业会计准则》、企业财务管理制度和成本管理的有关规定,结合企业的生产经营特点,会同有关职能部门拟订成本核算办法和成本控制、考核制度。

2、在财务经理的领导下,按照国家财会法规、企业财务管理制度组织执行企业的成本核算工作,建立并登记相关台账,编制产品生产成本计算表。

3、加强成本管理基础工作,协助有关部门建立健全各项原始记录。

4、参与产品盘点工作,及时处理产品清查账务,并定期对账。

5、组织编制或修订产品生产消耗定额,协助各部门编制成本计划。

6、监督各部门执行成本计划情况,组织推行成本控制考核。

7、编制成本费用报告,进行成本费用分析和考核。

8、负责提供职责范围内相关财务分析基础数据。

9、严格控制成本开支范围和开支标准,定期分析成本计划执行情况和成本升降原因,并结合实际调查研究找出问题,提出改进意见和措施,为改进管理、降低成本提供准确、可靠的依据。

10、学习、掌握先进的成本管理和成本核算方法,提出降低成本的控制措施和建议。

11、完成上级领导交办的其他工作。

财务人员岗位职责13

1、财务资料的整理、装订与归档;

2、负责银行账户的开立、变更、销户及日常结算业务;

3、保管现金、存单及其他有价证券,并定期盘点核对,月末与银行核对存款余额;

4、根据各门店出纳的每日报表及时和系统中的现金收入进行核对,发现异常及时上报;

5、每日17:00前编制并上报当日《资金日报表》;

6、负责收集并审核原始单据,保证报销单中原始凭证的完整性、准确性及合法性;

7、负责门店发票的购买及开具保管工作;

8、及时跟进员工备用金及预付款的情况;

9、其他日常工作。

财务人员岗位职责14

1、复核出纳转来的原始单据是否齐全完备,保证资金收支的完整及真实性。

2、设置公司总帐帐户,并根据原始单据编制会计凭证。

3、凭以登记各明细分类帐,并及时与总账核对,保证账账相符

4、核查公司产成品出库记录,按月监督仓库产成品盘点,保证账实相符。

5、核实公司固定资产变动资料,按月计提折旧,并编制固定资产报表。

6、核对业务部客户对账单,复核供应商对账单,编制应收及应付账款明细表,保证公司营业收入及支出的准确无误。

7、按月编制公司利润表,资产负债表等相关会计报表及主要会计指标说明,为公司经营决策提供数字依据。

8、完成公司安排的其他工作任务。

财务人员岗位职责15

1、负责业主的水电费、管理费及其他费用的统计核算工作,确保费用收缴的及时准确,提高物业管理费的收缴率;

2、熟悉相关的法律法规,严格执行收费制度,及时准确地做好各项收费工作;

3、负责打印出各业主的管理费及其他费用交款通知单,核对后交相应工作人员进行派发;

4、协助申领、开具与保管等工作;

5、协助财会文件的准备、归档和保管;